科協動态

  地址:韓城市金塔路市委大院内

  電話:0913-5210895

  郵箱:hcskx2009@163.com

您的位置:首頁 > 科協動态 > 網站公告 > 網站公告
2018年度部門預算公開
發布日期:2018-05-23 09:23:06      

韓城市科學技術協會
2018年度部門預算公開
    目錄:
    一、部門主要職責
    二、2018年年度部門工作任務
    三、部門預算單位構成
    四、部門人員情況說明
    五、部門國有資産占有使用及資産購置情況說明
    六、部門預算績效目标說明
    七、2018年部門預算收支說明
    八、專業名詞解釋
 
    附件:韓城市科協2018年度部門預算表
 
    一、部門主要職責
    1.貫徹落實《科普法》和國務院《全民科學素質行動計劃綱要》,制訂和組織實施《韓城市全民科學素質綱要》;
    2.組織協調全民科學素質工作領導小組成員單位開展宣傳、培訓活動,普及科普知識、傳播科學方法,推廣先進技術,積極推進青少年科普教育活動,提升公衆科學素質;
    3.反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益,為科技工作者服務,建好“科技工作者之家”;
    4.開展學術交流,做好建言獻策,促進科技成果轉化和應用;
    5.負責全市各級各類學會、協會、基地和企業科協的審查、登記管理及業務指導工作,指導鎮(辦)科協開展工作;
    6.負責和管理科普事業費、科普專項經費和基層科普行動計劃專項資金;
    7.組織開展全市重大科普活動,督促實施基層科普行動計劃和社區科普益民計劃;
    8.負責科素工作、科普工作先進集體和先進個人的評選表彰;
    9.負責農民技術職稱評定和申報工作;
    10.完成市委及上級主管部門交辦的其它工作。
    二、2018年年度部門工作任務
    1.完成招商引資任務3000萬元;
    2.堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威,嚴肅黨内政治生活,加強黨内監督,推進标本兼治,深化國家監察體制改革,強化監督執紀問責,馳而不息糾正“四風”,保持懲治腐敗高壓态勢,維護好黨内政治生态,推動全面從嚴治黨向縱深發展。打鐵還需自身硬,必須紮緊制度籠子,嚴格執行監督執紀工作規則,加強領導班子和幹部隊伍建設,用擔當诠釋忠誠,以良好的精神狀态和優異工作成績迎接黨的十九大和省十三次黨代會勝利召開;
    3.以黨的政治建設為統領,全面淨化黨内政治生态;锲而不舍糾正“四風”,打好作風建設持久戰;全面加強紀律建設,持續保持懲治腐敗高壓态勢;積極回應群衆關切,堅決查處基層“微腐敗”;深化紀檢監察體制改革,切實把制度優勢轉化為治理效能;強化壓力傳導,推動管黨治黨政治責任落地生根;
    4.完成創文、創園年度工作任務;
    5.做好全市脫貧攻堅督查檢查,持續推進扶貧領域作風專項治理;
    6.完成糾正“四風”專項整治工作任務。完成全域旅遊營商環境建設年度工作任務;
    7.完成放心消費創建年度工作任務;
    8.推進營商環境建設;組建監察委員會,同黨的紀律檢查機關合署辦公,實現對所有行使公權力的公職人員監察全覆蓋,建立集中統一、權威高效的反腐敗機制;建立巡視巡察制度,健全巡視巡察監督網絡,加大整治群衆身邊腐敗問題力度;構建農村“小微權力”監管模式。
    三、部門預算單位構成
    納入本部門2018年部門預算編制範圍的預算單位共有1個,包括:
 
序号 單位名稱
1 韓城市科協部門本級
    四、部門人員情況說明
    截止2017年底,本部門人員編制6人,其中行政編制0人、事業編制6人;實有人員15人,其中行政0人、事業15人。單位管理的離退休人員5人。
   五、部門國有資産占有使用及資産購置情況說明
    截至2017年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設備0台(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0台(套)。
    六、部門預算績效目标說明
    2018年本部門還未開展績效管理,該項工作将按照市财政局的統一安排逐步推進。
    七、2018年部門預算收支說明
    (一)收支預算總體情況。
    韓城市科協2018年預算收入總計309.5 萬元,單位預算收入 309.5萬元(基本支出159.3 萬元,項目支出150.2萬元,);預算支出總計 309.5 萬元,保持收支平衡。
    (二)預算收支增減變化情況說明
    1.一般公共預算總體情況
    收入預算情況:2018年預算收入總計309.5萬元,較2017年預算收入214.3萬元增加95.2萬元,同比增加31%。
    支出預算情況:2018年預算支出總計309.5萬元,較2017年預算支出214.3萬元增加95.2萬元,同比增加31%。
    2.政府性基金預算總體情況
    2018年度本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
    3.國有資本經營預算撥款收支情況
    2018年度本部門無國有資本經營預算收支,并已公開空表。
    (三)機關運行經費安排情況說明
    機關運行經費2018年預算安排20.9萬元,與上年預算安排 20.8 萬元相比增加 0.1萬元,同比增加0%。實行零基預算,實現經費預算支出零增長。
    (四)政府采購安排情況說明
    2017年無政府采購預算安排
    (五)“三公”經費預算安排情況說明
    2018年“三公經費”預算支出5萬元,較2017年“三公經費”預算支出2.7萬元增加了2.3萬元,同比增加0.46%。
   其中:2018年因公出國(境)費預算支出0萬元,較2017年因公出國(境)費預算支出0萬元持平,主要原因是本年度本單位無出國(境)計劃,與上年相比無變化。
2018年公務接待費預算支出2萬元,較2017年公務接待費預算支出0.8萬元增加了1.2萬元,同比增加0.6%,主要原因是按照市委市政府全年工作部署,本單位全年承擔的工作任務與上年相比增加,接待計劃增加。
    2018年公務用車運行維護費預算支出3萬元,較2017年公務用車運行維護費預算支出1.9萬元增加了1.1萬元,同比增加0.37%,主要原因是今年科普宣傳工作較多,所以公務用車運行維護費增加。
    2018年公務用車保有量1輛,與2017年公務用車保有量1輛持平,主要原因是嚴格新增公務車輛購置審批,本年度無公務車輛購置計劃。
    八、專業名詞解釋
    基本支出:基本支出是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,内容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
    項目支出:項目支出是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目标,在基本的預算支出以外,财政預算專款安排的支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
   “三公”經費支出:三公經費是指财政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
附件:韓城市科協2018年度部門預算表
   
注:1.部門預算表要有目錄;
        2. 保密審查:已審查;
        3. 負責人審簽:部門主要負責人已審簽。
http://zhongte86731.cn/uploadfile/2018/0529/20180529082936894.xls